Operación diaria

Cobranzas
Cobrá lo que te deben, sin perder el hilo.

Cartera de cobros unificada: registrás abonos que se aplican a los documentos por cobrar del cliente, ves el balance vigente y le das seguimiento a los pagos pendientes. Se apoya en el mismo núcleo de Cuentas por Cobrar, así que cada abono baja los documentos del más antiguo al más nuevo.

FIFO
Abonos al documento más antiguo
Por cliente
Balance vigente al día
Unificada
Una sola cartera de cobros
Seguimiento
Pagos pendientes a la vista
Cartera de cobros Saldo pendiente
Distribuidora Sur3 docs abiertosQ 8,450.00
Ferretería Zona 111 doc por vencerQ 2,100.00
Comercial Antigua2 docs abiertosQ 5,720.00
Abono aplicado · FIFOQ 3,000.00
Lo que hace

Capacidades completas.

Abonos aplicados a documentos
Registrás el abono del cliente y se reparte sobre sus documentos abiertos, bajando el saldo real y no un número suelto.
Aplicación FIFO
El abono cancela primero el documento más antiguo por vencimiento y sigue hacia el más nuevo, como manda la buena práctica de cobros.
Balance por cliente
Cada cliente muestra su saldo vigente, que es la suma de lo pendiente en sus documentos por cobrar, siempre al día.
Seguimiento de pendientes
Vés qué documentos siguen abiertos y cuáles están por vencer, para priorizar a quién cobrar primero.
Métodos de abono
Registrás el abono por efectivo, transferencia, tarjeta u otro, con referencia y nota, dejando trazabilidad del pago.
Cartera unificada
Una sola vista con el estado de cobro de todos los clientes, en vez de saldos dispersos por documento.
Cómo se usa

Tu día a día, paso a paso.

— 01
Abrís la cartera
Ves a los clientes con saldo pendiente y su balance vigente.
— 02
Elegís al cliente
Entrás a su detalle y revisás los documentos por cobrar que tiene abiertos.
— 03
Registrás el abono
Anotás el monto, el método y la referencia del pago recibido.
— 04
Se aplica solo
El abono baja los documentos del más antiguo al más nuevo y recalcula el balance.
— 05
Le das seguimiento
Vés lo que queda pendiente y priorizás la próxima gestión de cobro.
Conversa con

Integrado con el resto del ERP.

Cuentas por Cobrar
Comparte el núcleo de documentos y abonos
Clientes
Actualiza el balance en la ficha del cliente
POS / Ventas
Las ventas a crédito generan los documentos a cobrar
Historial de ventas
Traza el origen del documento por cobrar

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